2026年度中共鄂尔多斯市委员会统一战线工作部预算公开-九游会体育首页
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
中国共产党鄂尔多斯市委员会统一战线工作部(以下简称市委统战部)是鄂尔多斯市委主管统一战线工作的工作机关,为正处级,列市委工作机关序列,统一领导市民族事务委员会。
市委统战部负责贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委工作要求,把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中,在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、研究室、干部科、市委统一战线工作领导小组办公室综合协调科、民族工作科、民族综合科、非公有制经济工作科、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作科、宣传教育科、台湾工作与事务科、侨务工作科、宗教工作与事务科、机关党委。本单位下属单位包括:鄂尔多斯市委统战部综合保障中心、鄂尔多斯市宗教团体服务中心。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:中共鄂尔多斯市委员会统一战线工作部本级,鄂尔多斯市宗教团体服务中心。详细情况见表:
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
中共鄂尔多斯市委员会统一战线工作部本级 |
财政拨款行政单位 |
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2 |
鄂尔多斯市委统战部综合保障中心 |
公益一类事业单位(无独立核算) |
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3 |
鄂尔多斯市宗教团体服务中心 |
公益一类事业单位(独立核算) |
三、2026年度部门主要工作任务及目标
2026年,市委统战部聚焦自治区党委“1571”工作部署和市委建设“六个暖城”目标,实施出台“六融计划·暖城行动”,以铸牢中华民族共同体意识为主线,着力完善大统战工作格局、着力加强思想政治引领、着力破解基层统战难题、着力提升统战工作质效,切实当好统一战线的工作队、行动队和战斗队,为“十五五”开好局,书写中国式现代化鄂尔多斯新篇章贡献统战力量。
一是强化思想引领,落实决策部署。严格落实“第一议题”制度,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及统战工作重要思想,贯彻党中央和自治区、市委部署,执行请示报告制度。用好各类宣传平台,建强“号网刊”全媒体矩阵,开展统战干部培训28期,提升履职能力。加强网络统战工作,做好网络名人联络,防范化解统战领域风险隐患,筑牢意识形态防线。
二是建强党外队伍,凝聚参政力量。支持民主党派加强自身建设,完成市级组织换届,配合做好政党协商和专项民主监督。加强党外代表人士和无党派人士队伍建设,做好换届人选推荐,强化政治历练与实践锻炼,提升联系服务水平。
三是铸牢中华民族共同体意识,推进共同体建设,出台“六融计划·暖城行动”方案,优化研究教育基地,挖掘民族团结鲜活事例,打造宣传教育品牌,深化各类民族团结主题活动,巩固全国民族团结进步示范市成果,推动各民族交往交流交融。
四是系统推进宗教中国化,加强宗教事务治理法治化。
五是引领党外知识分子与新阶层人士,完善党外知识分子引领机制,深化专家服务团活动。加强新的社会阶层人士实践创新基地建设,开展“新聚暖城”等品牌活动,推动“文艺两新”高质量发展。
六是聚焦“两个健康”,赋能民营经济,实施年轻一代民营企业家培育工程,建立人才库,开展专题培训,加大惠企政策宣传,推动政策落地,优化营商环境,支持民营企业参与重大项目,加强工商联建设,做好换届筹备工作。
七是做好港澳台侨工作,扩大团结面,搭建海外人才对接平台,打磨文化参访路线,深化交流活动,涵养海外爱国友我力量。
八是加强党的领导,夯实工作基础。落实统战工作责任制,推动领导小组规范运行。履行全面从严治党责任,整治形式主义。强化基层统战建设,锻造“四能”统战干部队伍,做好理论研究和信息工作,统筹推进各项常规工作,凝聚大团结大联合强大合力,服务鄂尔多斯高质量发展。2026年,市委统战部领导班子将始终坚持守正创新,紧扣全市“十五五”规划,坚决把完善大统战工作格局作为新时代统一战线的重要保障,与增进统战成员思想政治共识、促进统战事业高质量发展、激发统战机关整体效能相融合,推动统战工作项目化、载体化和品牌化,在加速闯新路进前列中发挥强大法宝作用。
第二部分 2026年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部2026年度收入、支出预算总计2557.73万元,与上年相比收、支预算总计各增加84.19万元,增长3.40%。其中:
(一)收入预算总计2557.73万元。包括:
1.本年收入合计2557.73万元。
(1)一般公共预算拨款收入2557.73万元,增加84.19万元,增长3.40%。主要原因是因人员增加导致人员经费及公用经费增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计2557.73万元。包括:
1.本年支出合计2557.73万元。
(1)一般公共服务支出2253.14万元,主要用于机构正常运转基本支出和项目支出。与上年相比增加1.5万元,增长0.07%。主要原因是因人员增加导致人员经费及公用经费增加。
(2)社会保障和就业支出167.20万元,主要用于职工养老和职业年金做实等社保缴费支出。与上年相比增加55.56万元,增长49.77%。主要原因一是按规定重新核定养老保险年度缴费基数,二是因人员增加用于职工养老和职业年金做实等社保缴费支出增加。
(3)卫生健康支出49.24万元,主要用于缴纳行政单位医疗保险。与上年相比增加10.01万元,增长25.52%。主要原因一是按规定重新核定医疗保险年度缴费基数,二是因人员增加用于缴纳行政单位医疗保险支出增加。
(4)住房保障支出88.15万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增长17.11万元,增长24.09%。主要原因一是按规定重新核定住房公积金年度缴费基数,二是因人员增加用于为职工缴纳的住房公积金支出增加。
2.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部2026年度收入预算总计2557.73万元,包括本年收入2557.73万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入2557.73万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入 0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部2026年度支出预算合计2557.73万元,其中:
基本支出1145.73万元,占44.79%;
项目支出1412万元,占55.21%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部2026年度财政拨款收、支总预算2557.73万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加84.19万元,增长3.40%。主要原因是因人员增加导致人员经费及公用经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2557.73万元,与上年相比各增加84.19万元,增长3.40%。具体情况如下:
(一)一般公共服务(201)
一般公共服务类年初预算数为2253.14万元,与上年相比增加1.5万元。其中:
1.统战事务(34)行政运行(01)。年初预算749.06万元,与上年相比增加72.42万元,增长10.70%。变动原因是由于项目结构调整,增加预算。
2.统战事务(34)宗教事务(04)。年初预算160万元,与上年相比减少40万元,减少20%。变动原因:本年度对项目经费预算进行了调整,减少本项目的经费预算。
3.统战事务(34)华侨事务(05)。年初预算5万元,与上年相比减少5万元,减少50%。变动原因:本年度对项目经费预算进行了调整,减少本项目的经费预算。
4.统战事务(34)事业运行(3450)。年初预算92.08万元,与上年相比增加92.08万元。变动原因:鄂尔多斯市宗教团体服务中心于2025年7月2日成立,2025年无预算收支,只有2026年新增预算。
5.统战事务(34)其他统战事务支出(99)。年初预算1247万元,与上年相比减少118万元,减少8.64%。变动原因:一是对项目经费进行了整合和调整。二是本年积极响应政府过紧日子的要求,压减项目经费的支出规模。
(二)社会保障和就业支出(208)
社会保障和就业类年初预算数为167.20万元,与上年相比增加55.56万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)。年初预算24.30万元,与上年相比增加0万元,增长0%。变动原因:无变化。
2.行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算88.36万元,与上年相比增加16.67万元,增长23.25%。变动原因:一是按规定重新核定养老保险年度缴费基数,二是因人员增加用于职工养老保险缴费支出增加。
3. 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算44.18万元,与上年相比增加38.18万元,增长636.33%。变动原因:根据相关要求,机关事业单位职业年金缴费按月做实。
4. 其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)。年初预算10.35万元,与上年相比增加0.70万元,增长7.25%。变动原因:因人员增加用于其他社会保障和就业支出增加。
(三)卫生健康支出(210)
1. 行政事业单位医疗(11)年初预算49.24万元,其中:行政单位医疗(01)36.65万元,公务员医疗补助(03)12.60万元。与上年相比增长10.01万元,增长25.52%。变动原因:一是按规定重新核定医疗保险年度缴费基数,二是因人员增加用于行政事业单位医疗支出增加。
(四)住房改革支出(221)
1. 住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算88.15万元,与上年相比增长17.11万元,增长24.09%。变动原因:一是按规定重新核定住房公积金年度缴费基数,二是因人员增加用于住房公积金支出增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1145.73万元,其中:
(一)人员经费1013.93万元。主要包括:基本工资285.14万元、津贴补贴311.90万元、奖金74.09万元、绩效工资43.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.36万元、职业年金缴费44.18万元、职工基本医疗保险缴费36.65万元、公务员医疗补助缴费12.60万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金88.15万元、退休费24.30万元、生活补助2.31万元、其他对个人和家庭的补助1.74万元。
(二)公用经费131.80万元。主要包括:其他工资福利支出6.50万元、办公费7万元、邮电费1万元、差旅费4.34万元、因公出国(境)费用2.40万元、维修(护)费1.60万元、公务接待费3万元、工会经费9.18万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用65.64万元、其他商品和服务支出28.05万元、其他对个人和家庭的补助0.60万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.90万元,其中因公出国(境)费支出2.40万元,占30.38%;公务用车购置及运行维护费支出2.50万元,占31.65%;公务接待费支出3万元,占37.97%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.90万元,比上年预算减少0.8万元,减少9.20%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出2.40万元,比上年预算增加2.40万元,主要原因是为了加强与海外代表人士的沟通,保障涉外统战工作的顺利开展。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出2.50万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出2.50万元,比上年预算减少2.70万元,主要原因是本年积极响应政府过紧日子的要求,压减“三公”经费的支出规模。
3.公务接待费预算支出3万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因是本年积极响应政府过紧日子的要求,压减“三公”经费的支出规模。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部2026年度预算安排项目5个,项目预算总金额1412万元。其中,财政本年拨款金额1412万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部2026年度机构运行经费预算支出131.08万元,与上年相比增加15.01万元,增长12.85%。主要原因是:根据在职人员增减变动情况、公用经费定额标准等核定,机关运行经费整体较上年有所增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部2026年度政府采购支出预算总额220万元,其中:拟采购货物支出44万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出176万元。
十三、国有资产占用情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部2026年度填报绩效目标的预算项目5个,公开项目5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2917.73万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开九游会体育官网登录的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和九游会体育官网登录的联系方式:
联系人:刘娜 联系电话:0477-8988270
第五部分 2026年度中共鄂尔多斯市委统战部预算
| 部门预算公开表.xlsx |